Orden de Compra. Nº3858-16-SE20 "Insumos de cafetería para reuniones DAEM."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3858-16-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-01-2020
Nombre de la Orden de Compra Insumos de cafetería para reuniones DAEM.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3858-44-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
R.U.T. 69.020.400-2
Dirección de Unidad de Compra Fco. Antonio Pinto 200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
R.U.T. 69.020.400-2
Dirección de Facturación Avenida Andalican N°937
Comuna Mejillones
Impuesto 14829,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Andalican N°937
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IRMA
Razón Social IRMA DEL CARMEN PENALOZA OLMEDO
R.U.T. 7.589.689-1
Sucursal IRMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos5CajaTÉ 100 UNIDADESTÉ 100 UNIDADES $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos5UnidadAGUA MINERAL 1.5 LITROS SIN GASAGUA MINERAL 1.5 LITROS SIN GAS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos5UnidadJUGO NATURAL 1.5 LITROSJUGO NATURAL 1.5 LITROS $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.250 $ 7.250
31162301
Perfiles de montaje10UnidadGALLETAS 160 GRSGALLETAS 160 GRS. $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
93131608
Servicios de suministro de alimentos5UnidadCAFE 170 GRS.CAFE 170 GRS. $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.500 $ 23.500
93131608
Servicios de suministro de alimentos3UnidadENDULZANTE LIQUIDOENDULZANTE LIQUIDO $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
93131608
Servicios de suministro de alimentos5kilogramoAZUCARAZUCAR $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
Total Neto $ 78.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.830
TOTAL OC $ 92.880


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.