Orden de Compra. Nº3858-250-AG26 "MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA SOPORTE INFORMATICO DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3858-250-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-06-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA SOPORTE INFORMATICO DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
R.U.T. 69.020.400-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.009.001.000 del sistema Cas-Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
R.U.T. 69.020.400-2
Dirección de Facturación Fco. Antonio Pinto 200
Comuna Mejillones
Impuesto 86853,37
Dirección de Envío de la Factura Fco. Antonio Pinto 200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Despacho

Despacho: D.A.E.M., ubicado en Av. Andalicán N°937, Mejillones, II Región, de Lunes a Miércoles de 08:30 a 13:30 hrs. y 15:00 a 18:00 hrs.; Jueves de 08:30 a 17:00 hrs.; Viernes de 08:30 a 12:30 hrs, Contacto:  rhenriquez@mejillones.cl slillo@mejillones.cl  Fono: 55 2685412 – 55 2685483

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Raven spa
Razón Social RAVEN SPA
R.U.T. 77.526.294-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Raven spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121409
Conectores de cables eléctricos1BolsaCONECTORES RJ45 CAT5 SEGUN ESPECIFICACIONES EN TDR  $ 8.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.404 $ 8.404
39121205
Canaletas para cables10UnidadCANALETA ADHESIVA ELECTRICA SEGUN ESPECIFICACIONES ENTDR  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
30191501
Escaleras1UnidadESCALERA TIJERA SEGUN ESPECIFICACIONES EN TDR  $ 151.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.261 $ 151.261
27141001
Herramientas de recorte o moldeo1UnidadCRIMPEADORA PARA RED RJ45 SEGUN ESPECIFICACIONES EN TDR  $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.487 $ 18.487
27141001
Herramientas de recorte o moldeo1UnidadPUNCHADORA PARA RED RJ45  $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.412 $ 29.412
27141001
Herramientas de recorte o moldeo2UnidadPLACA MURAL RJ45 H-H SEGUN ESPECIFICACIONES EN TDRPLACA MURAL RJ45 $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.764
27111701
Destornilladores1KitSET DE DESTORNILLADORES SEGUN ESPECIFICACIONES EN TDRSET DE DESTORNILLADORES $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126
27131505
Taladro neumático1KitTALADRO PERCUTOR INALAMBRICO SEGUN ESPECIFICACIONES EN TDRTALADRO PERCUTOR $ 109.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.244 $ 109.244
39121435
Hilos o cables de conexión100Metro LinealCABLE UTPDE RED CAT 5E SEGUN ESPECIFICACIONES EN TDRCABLE UTP DE RED $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
27112801
Brocas3JuegoSET DE BROCAS SEGUN ESPECIFICACIONES EN TDRSET DE BROCAS $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815
Total Neto $ 457.123
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.853
TOTAL OC $ 543.976


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.