|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3858-3-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
09-01-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES ORQUESTA DICIEMBRE 2013 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3858-38-L113 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
|
|
R.U.T. |
69.020.400-2 |
|
Dirección de Facturación |
Fco. Antonio Pinto 200 |
|
Comuna |
Mejillones
|
|
Impuesto |
132168,75 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Fco. Antonio Pinto 200 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
IRMA |
|
Razón Social |
IRMA DEL CARMEN PENALOZA OLMEDO
|
|
R.U.T. |
7.589.689-1 |
|
Sucursal |
IRMA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 875 | Unidad | GALLETAS MINI | |
$ 160,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 140.000
|
$ 140.000
|
50202304
| Jugos y néctar envasados | 875 | Unidad | JUGO CAJA 200CC | |
$ 215,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 188.125
|
$ 188.125
|
50131702
| Productos de mantequilla o leche en conserva | 875 | Unidad | LECHE LIQUIDA 200CC | |
$ 260,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 227.500
|
$ 227.500
|
50221202
| Cereales en barra | 875 | Unidad | BARRA DE CEREAL | |
$ 160,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 140.000
|
$ 140.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 695.625
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 132.169
|
|
$ 827.794
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.