Orden de Compra. Nº3858-352-SE22 "Colaciones Alumnos Jardines JUNJI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3858-352-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-07-2022
Nombre de la Orden de Compra Colaciones Alumnos Jardines JUNJI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3858-23-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
R.U.T. 69.020.400-2
Dirección de Unidad de Compra Fco. Antonio Pinto 200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
R.U.T. 69.020.400-2
Dirección de Facturación Avenida Andalican 937, Mejillones
Comuna Mejillones
Impuesto 39900
Dirección de Envío de la Factura Avenida Andalican 937, Mejillones
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IRMA
Razón Social IRMA DEL CARMEN PENALOZA OLMEDO
R.U.T. 7.589.689-1
Sucursal IRMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos210Unidad GALLETA MINI $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.850 $ 38.850
93131608
Servicios de suministro de alimentos210Unidad FRUTA FRESCA $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.380 $ 79.380
93131608
Servicios de suministro de alimentos210Unidad JUGO EN CAJA 200CC $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.920 $ 52.920
93131608
Servicios de suministro de alimentos210Unidad BARRA DE CEREAL $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.850 $ 38.850
Total Neto $ 210.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.900
TOTAL OC $ 249.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.