Orden de Compra. Nº3858-430-SE23 "REPUESTO GASFITERIA PARA SSHH, ESC. JHV"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3858-430-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-11-2023
Nombre de la Orden de Compra REPUESTO GASFITERIA PARA SSHH, ESC. JHV
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PRODUCTOS NO RECEPCIONADOS.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3858-63-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
R.U.T. 69.020.400-2
Dirección de Unidad de Compra Fco. Antonio Pinto 200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.002.000 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
R.U.T. 69.020.400-2
Dirección de Facturación Avenida Andalican 937, Mejillones
Comuna Mejillones
Impuesto 300050,47
Dirección de Envío de la Factura Avenida Andalican 937, Mejillones
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Camilo
Razón Social PARELI SPA
R.U.T. 76.837.385-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Camilo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141701
Desagües5Unidad ENSAMBLE BOTON ACCIONADOR C-FM8.60 COBRA $ 37.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.250 $ 187.250
40141701
Desagües5Unidad SELLO QUEBRADORA D VACIO C-FM1.018 COBRA $ 63.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.720 $ 316.720
40141701
Desagües2Unidad GRASA DE LUBRICACIÓN C-FM9.00 $ 6.634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.268 $ 13.268
40141701
Desagües5Unidad MANILLA ACCIONADORA C-FMC1.4 COBRA $ 10.593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.965 $ 52.965
40141701
Desagües5Unidad PISTON DE FLUJO C-FM8.30 COBRA $ 95.872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 479.360 $ 479.360
40141701
Desagües5Unidad CONJUNTO DE LLAVE DE PASO C-FM8.32 COBRA $ 105.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 529.650 $ 529.650
Total Neto $ 1.579.213
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 300.050
TOTAL OC $ 1.879.263


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.