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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3858-570-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
08-08-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Colaciones Alumnos Participantes SACO 8 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3858-25-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
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R.U.T. |
69.020.400-2 |
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Dirección de Facturación |
Av. Andalicán #937 |
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Comuna |
Mejillones
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Impuesto |
7070,28 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Andalicán #937 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHO | Departamento de Educación, ubicado en Avenida Andalicán
937, Mejillones, II Región / Horario de Atención: Lunes a Viernes de 08:30 a
13:30 y de 15:00 a 17:00 hrs. / Contacto: RENE HENRIQUEZ / Fono: 55 2685412 |
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Proveedor |
IRMA |
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Razón Social |
IRMA DEL CARMEN PENALOZA OLMEDO
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R.U.T. |
7.589.689-1 |
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Sucursal |
IRMA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 21 | Unidad | GALLETA 120-160 GRS. | GALLETA 120-160 GRS. |
$ 672,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.112
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$ 14.112
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 21 | Unidad | BARRA DE CEREAL 20 GRS. | BARRA DE CEREAL 20 GRS. |
$ 151,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.171
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$ 3.171
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 21 | Unidad | FRUTA FRESCA | FRUTA FRESCA |
$ 319,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.699
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$ 6.699
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 21 | Unidad | BEBIDA 500cc | BEBIDA 500cc |
$ 630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.230
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$ 13.230
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Total Neto
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$ 37.212
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.070
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$ 44.282
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.