Orden de Compra. Nº3858-570-SE19 "Colaciones Alumnos Participantes SACO 8"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3858-570-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-08-2019
Nombre de la Orden de Compra Colaciones Alumnos Participantes SACO 8
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3858-25-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
R.U.T. 69.020.400-2
Dirección de Unidad de Compra Fco. Antonio Pinto 200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
R.U.T. 69.020.400-2
Dirección de Facturación Av. Andalicán #937
Comuna Mejillones
Impuesto 7070,28
Dirección de Envío de la Factura Av. Andalicán #937
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO

Departamento de Educación, ubicado en Avenida Andalicán 937, Mejillones, II Región / Horario de Atención: Lunes a Viernes de 08:30 a 13:30 y de 15:00 a 17:00 hrs. / Contacto:  RENE HENRIQUEZ / Fono: 55 2685412

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IRMA
Razón Social IRMA DEL CARMEN PENALOZA OLMEDO
R.U.T. 7.589.689-1
Sucursal IRMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos21UnidadGALLETA 120-160 GRS.GALLETA 120-160 GRS. $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.112 $ 14.112
93131608
Servicios de suministro de alimentos21UnidadBARRA DE CEREAL 20 GRS.BARRA DE CEREAL 20 GRS. $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.171 $ 3.171
93131608
Servicios de suministro de alimentos21UnidadFRUTA FRESCAFRUTA FRESCA $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.699 $ 6.699
93131608
Servicios de suministro de alimentos21UnidadBEBIDA 500ccBEBIDA 500cc $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.230 $ 13.230
Total Neto $ 37.212
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.070
TOTAL OC $ 44.282


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.