Orden de Compra. Nº
3858-586-SE18
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AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN CASETA DE AUDIO, ESC. JHV
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3858-586-SE18
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
20-08-2018
Nombre de la Orden de Compra
AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN CASETA DE AUDIO, ESC. JHV
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
652180-2-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
R.U.T.
69.020.400-2
Dirección de Unidad de Compra
Fco. Antonio Pinto 200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
R.U.T.
69.020.400-2
Dirección de Facturación
Av. Andalicán #937
Comuna
Mejillones
Impuesto
76769,5
Dirección de Envío de la Factura
Av. Andalicán #937
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DESPACHO
AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN CASETA DE AUDIO, ESC. JHV
REF: ORDINARIO N°392/2018 - CONVENIO SUMINISTRO ID 652180-2-LE18
Dirección de Despacho.
Despachar a Departamento de Educación, ubicado en Avenida Andalicán 937, Mejillones, Segunda Región.
Horario de Atención de Lunes a Viernes de 08:30 a 13:30 y de 15:00 a 17:00 hrs.
CONTACTO: RENE HENRIQUEZ GONZALEZ 55 2 685412
Requerimientos de Entrega:
1.- Enviar correo electrónico a adquisicionesdaem@mejillones.cl indicando fecha de despacho, empresa de transporte y n° de orden de flete.
2.- Los productos deben ser enviados junto a su respectiva factura y/o guía de despacho a la dirección de despacho, indicando n° de orden de compra y datos de cta. cte.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Pareli
Razón Social
CAMILO ENRIQUE PAREDES MARTINEZ
R.U.T.
6.917.850-2
Sucursal
Ferreteria Pareli
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161508
Tornillos para madera
2
Caja
TORNILLO AUTORROSCANTE 1 1/2
TORNILLO AUTORROSCANTE 1 1/2
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
30103605
Tablas de madera
7
Unidad
CUARTO RODÓN
CUARTO RODÓN
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHA DE 4"
BROCHA DE 4"
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
30103604
Revestimiento o láminas de madera
1
Unidad
PLANCHA TERCIADO DE 12mm
PLANCHA TERCIADO DE 12mm
$ 13.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.900
$ 13.900
30171504
Puertas de madera
1
Unidad
CENTRO DE PUERTA
CENTRO DE PUERTA
$ 11.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.500
$ 11.500
30102304
Perfiles de acero
9
Unidad
PERFIL 40X40X2
PERFIL 40X40X2
$ 12.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 116.100
$ 116.100
27111507
Cortadores de metal
8
Unidad
DISCO DE CORTE 4 1/2
DISCO DE CORTE 4 1/2
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.400
$ 10.400
30161903
Material de revestimiento
4
Unidad
CALAMINAS 5V
CALAMINAS 5V
$ 7.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
30103604
Revestimiento o láminas de madera
9
Unidad
PLANCHAS RANURADAS 9mm
PLANCHAS RANURADAS 9mm
$ 15.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 137.250
$ 137.250
24121802
Latas de pintura o barniz
1
Unidad
BARNIZ COLOR CAOBA
BARNIZ COLOR CAOBA
$ 14.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.500
$ 14.500
30171504
Puertas de madera
1
Unidad
PUERTA DE 70X200
PUERTA DE 70X200
$ 17.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.800
$ 17.800
31162309
Estantes de montaje
3
Unidad
BISAGRA 3"
BISAGRA 3"
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
15121803
Antioxidantes
1
Unidad
GALÓN ANTICORROSIVO COLOR ROJO
GALÓN ANTICORROSIVO COLOR ROJO
$ 14.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.500
$ 14.500
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHA DE 2"
BROCHA DE 2"
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
1
Unidad
AGUARRÁS DE 1 LITRO
AGUARRÁS DE 1 LITRO
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
23171509
Soldadura
2
kilogramo
SOLDADURA 6011 3/32
SOLDADURA 6011 3/32
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
Total Neto
$ 404.050
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 76.770
TOTAL OC
$ 480.820
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.