Orden de Compra. Nº3858-616-SE17 "COLACIONES OSIEN MES DE OCTUBRE 2017"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3858-616-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-11-2017
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES OSIEN MES DE OCTUBRE 2017
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3858-1-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
R.U.T. 69.020.400-2
Dirección de Unidad de Compra Fco. Antonio Pinto 200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
R.U.T. 69.020.400-2
Dirección de Facturación Av. Andalicán #937
Comuna Mejillones
Impuesto 45750,67
Dirección de Envío de la Factura Av. Andalicán #937
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
COLACIONES OSIEM MES DE OCTUBRE 2017COLACIONES OSIEM MES DE OCTUBRE 2017
REF: ORDINARIO N°18/2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IRMA
Razón Social IRMA DEL CARMEN PENALOZA OLMEDO
R.U.T. 7.589.689-1
Sucursal IRMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca287UnidadFRUTA FRESCA  $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.916 $ 76.916
50192303
Postres, helados o yogurt congelado287UnidadYOGURT BATIDO  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.216 $ 48.216
50202304
Jugos y néctar envasados287UnidadJUGO NATURAL 200cc  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.324 $ 72.324
50221202
Cereales en barra287UnidadBARRA DE CEREAL  $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.337 $ 43.337
Total Neto $ 240.793
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.751
TOTAL OC $ 286.544


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.