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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3858-616-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
08-11-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES OSIEN MES DE OCTUBRE 2017 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3858-1-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
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R.U.T. |
69.020.400-2 |
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Dirección de Facturación |
Av. Andalicán #937 |
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Comuna |
Mejillones
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Impuesto |
45750,67 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Andalicán #937 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| COLACIONES OSIEM MES DE OCTUBRE 2017 | COLACIONES OSIEM MES DE OCTUBRE 2017 REF: ORDINARIO N°18/2017 |
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Proveedor |
IRMA |
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Razón Social |
IRMA DEL CARMEN PENALOZA OLMEDO
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R.U.T. |
7.589.689-1 |
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Sucursal |
IRMA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50101634
| Fruta fresca | 287 | Unidad | FRUTA FRESCA | |
$ 268,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 76.916
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$ 76.916
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50192303
| Postres, helados o yogurt congelado | 287 | Unidad | YOGURT BATIDO | |
$ 168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.216
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$ 48.216
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 287 | Unidad | JUGO NATURAL 200cc | |
$ 252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 72.324
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$ 72.324
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50221202
| Cereales en barra | 287 | Unidad | BARRA DE CEREAL | |
$ 151,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 43.337
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$ 43.337
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Total Neto
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$ 240.793
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.751
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$ 286.544
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.