Orden de Compra. Nº3858-637-SE18 "COLACIONES OSIEM MES DE AGOSTO DE 2018"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3858-637-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-09-2018
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES OSIEM MES DE AGOSTO DE 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3858-47-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
R.U.T. 69.020.400-2
Dirección de Unidad de Compra Fco. Antonio Pinto 200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 348 del sistema DAEM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
R.U.T. 69.020.400-2
Dirección de Facturación Av. Andalicán #937
Comuna Mejillones
Impuesto 72391,14
Dirección de Envío de la Factura Av. Andalicán #937
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO

Dirección de Despacho.

Despachar a Departamento de Educación, ubicado en Avenida Andalicán 937, Mejillones, Segunda Región.

Horario de Atención de Lunes a Viernes de 08:30 a 13:30 y de 15:00 a 17:00 hrs.

CONTACTO:  RENE HENRIQUEZ GONZALEZ     55 2 685412

Requerimientos de Entrega:

1.- Enviar correo electrónico a adquisicionesdaem@mejillones.cl    indicando fecha de despacho, empresa de transporte y n° de orden de flete.

2.- Los productos deben ser enviados junto a su respectiva factura y/o guía de despacho a la dirección de despacho, indicando n° de orden de compra y datos de cta. cte.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IRMA
Razón Social IRMA DEL CARMEN PENALOZA OLMEDO
R.U.T. 7.589.689-1
Sucursal IRMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos366UnidadJUGO NATURAL EN CAJA 200ccJUGO NATURAL EN CAJA 200cc $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.010 $ 86.010
93131608
Servicios de suministro de alimentos366UnidadYOGURT NATURAL 120-130grs.YOGURT NATURAL 120-130grs. $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.976 $ 122.976
93131608
Servicios de suministro de alimentos366UnidadBARRA DE CEREAL 20 grs.BARRA DE CEREAL 20 grs. $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.266 $ 55.266
93131608
Servicios de suministro de alimentos366UnidadFRUTA FRESCAFRUTA FRESCA $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.754 $ 116.754
Total Neto $ 381.006
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.391
TOTAL OC $ 453.397


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.