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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3858-637-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
10-09-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES OSIEM MES DE AGOSTO DE 2018 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3858-47-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
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R.U.T. |
69.020.400-2 |
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Dirección de Facturación |
Av. Andalicán #937 |
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Comuna |
Mejillones
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Impuesto |
72391,14 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Andalicán #937 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHO | Dirección de Despacho.
Despachar a Departamento de Educación, ubicado en
Avenida Andalicán 937, Mejillones, Segunda Región.
Horario de Atención de Lunes a Viernes de 08:30 a
13:30 y de 15:00 a 17:00 hrs.
CONTACTO: RENE HENRIQUEZ GONZALEZ 55 2 685412
Requerimientos de Entrega:
1.- Enviar correo electrónico a adquisicionesdaem@mejillones.cl
indicando fecha de despacho, empresa de transporte y n° de orden de flete.
2.- Los productos deben ser enviados junto a su
respectiva factura y/o guía de despacho a la dirección de despacho, indicando
n° de orden de compra y datos de cta. cte. |
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Proveedor |
IRMA |
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Razón Social |
IRMA DEL CARMEN PENALOZA OLMEDO
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R.U.T. |
7.589.689-1 |
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Sucursal |
IRMA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 366 | Unidad | JUGO NATURAL EN CAJA 200cc | JUGO NATURAL EN CAJA 200cc |
$ 235,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 86.010
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$ 86.010
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 366 | Unidad | YOGURT NATURAL 120-130grs. | YOGURT NATURAL 120-130grs. |
$ 336,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 122.976
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$ 122.976
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 366 | Unidad | BARRA DE CEREAL 20 grs. | BARRA DE CEREAL 20 grs. |
$ 151,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.266
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$ 55.266
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 366 | Unidad | FRUTA FRESCA | FRUTA FRESCA |
$ 319,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 116.754
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$ 116.754
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Total Neto
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$ 381.006
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 72.391
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$ 453.397
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.