Orden de Compra. Nº3859-104-R106 "Adquisición de Impresoras HP."
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Infraestructura del Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3859-104-R106
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2006
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Impresoras HP.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se deberá agregar la siguiente glosa a la factura: Exenta de IVA según Ley Nº 18.948, artículo 101 de 1990.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Infraestructura del Ejército - CINFRE
Razón Social Comando de Infraestructura del Ejército
R.U.T. 61.963.100-5
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo Nº 3317
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Infraestructura del Ejército
R.U.T. 61.963.100-5
Dirección de Facturación Santo Domingo Nº 3317
Comuna Quinta Normal
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo Nº 3317
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212103
Impresoras por sublimación de tinta2UnidadImpresoras por sublimación de tintaImpresora HP Deskjet 3845 $ 30.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.894 $ 60.894
Total Neto $ 60.894
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 0
TOTAL OC $ 60.894


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.