Orden de Compra. Nº3859-182-SE10 "ARREGLO FLORAL"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Infraestructura del Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3859-182-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-08-2010
Nombre de la Orden de Compra ARREGLO FLORAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Infraestructura del Ejército - CINFRE
Razón Social Comando de Infraestructura del Ejército
R.U.T. 61.963.100-5
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo Nº 3317
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Infraestructura del Ejército
R.U.T. 61.963.100-5
Dirección de Facturación Santo Domingo Nº 3317
Comuna Quinta Normal
Impuesto 3325
Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo Nº 3317
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jardin mis recuerdos
Razón Social JOSEFINA SLEIMAN AHMED Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.528.170-7
Sucursal jardin mis recuerdos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10161707
Arreglo de flores cortadas1Unidad no definidaARREGLO FLORALARREGLO FLORAL $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
Total Neto $ 17.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.325
TOTAL OC $ 20.825


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.