Orden de Compra. Nº3859-192-SE10 "MAERIALES PARA REPARACIÓN DE AUDITORIUM"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Infraestructura del Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3859-192-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-09-2010
Nombre de la Orden de Compra MAERIALES PARA REPARACIÓN DE AUDITORIUM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Infraestructura del Ejército - CINFRE
Razón Social Comando de Infraestructura del Ejército
R.U.T. 61.963.100-5
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo Nº 3317
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Infraestructura del Ejército
R.U.T. 61.963.100-5
Dirección de Facturación Santo Domingo Nº 3317
Comuna Quinta Normal
Impuesto 9504,2693
Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo Nº 3317
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101503
Respiraderos7Unidad no definidaCELOSIA PLANA 30 X 30 BLANCA CODIGO: 304506CELOSIA PLANA 30 X 30 BLANCA CODIGO: 304506 $ 2.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.884 $ 16.885
31201601
Adhesivos químicos3Unidad no definidaAGOREX 1100 TRANS 300 ML. CODIGO: 436267AGOREX 1100 TRANS 300 ML. CODIGO: 436267 $ 1.936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.808 $ 5.808
86131502
Pintura2Unidad no definidaESM AGUA SEMIBRILL BLANCO 1 GL. CODIGO: 974668ESM AGUA SEMIBRILL BLANCO 1 GL. CODIGO: 974668 $ 11.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.178 $ 23.178
31211906
Rodillos de pintar1Unidad no definidaRODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CM. CODIGO: 495751RODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CM. CODIGO: 495751 $ 1.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.693 $ 1.693
31211904
Brochas2Unidad no definidaBROCHA PROF P/BASE AGUA 417 CODIGO: 1238728BROCHA PROF P/BASE AGUA 417 CODIGO: 1238728 $ 1.229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.458 $ 2.458
Total Neto $ 50.022
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.504
TOTAL OC $ 59.526


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.