Orden de Compra. Nº3859-23-CM11 "UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Infraestructura del Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3859-23-CM11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-04-2011
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Infraestructura del Ejército - CINFRE
Razón Social Comando de Infraestructura del Ejército
R.U.T. 61.963.100-5
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo Nº 3317
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Infraestructura del Ejército
R.U.T. 61.963.100-5
Dirección de Facturación Santo Domingo Nº 3317
Comuna Quinta Normal
Impuesto 25511,9118
Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo Nº 3317
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-04-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel12 (44215) TOALLA DE PAPEL PISA JUMBO 250m 2 ROLLOS 46252(44215) TOALLA DE PAPEL PISA JUMBO 250m 2 ROLLOS; Código: ;Región : RM $ 5.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.160 $ 68.160
47131816
Desodorantes1 (639548) DESODORANTE GLADE AEROSOL ANTITABACO CAJA DE 6 FRASCOS 639580(639548) DESODORANTE GLADE AEROSOL ANTITABACO CAJA DE 6 FRASCOS; Código: XDGSDFGVAF;Región : RM $ 9.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.108 $ 9.108
47131816
Desodorantes1 (639549) DESODORANTE GLADE AEROSOL CAJA DE 6 FRASCOS 639581(639549) DESODORANTE GLADE AEROSOL CAJA DE 6 FRASCOS; Código: DFNSKGNSDLFKVB;Región : RM $ 9.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.108 $ 9.108
53102504
Guantes o manoplas5 (639886) GUANTES TRESOR GRANDE 100 UNIDADES 640497(639886) GUANTES TRESOR GRANDE 100 UNIDADES; Código: TRE211;Región : RM $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.250 $ 12.250
47131502
Bayetas o trapos de limpieza10 (679154) PANO VIRUTEX SPONGI MULTIUSO ABSORBENTE X 3 COLORES SUTIDOS 2 PACK 679491(679154) PANO VIRUTEX SPONGI MULTIUSO ABSORBENTE X 3 COLORES SUTIDOS 2 PACK; Código: SPVTX;Región : RM $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.900 $ 21.900
47131502
Bayetas o trapos de limpieza50 (679158) PANO CMD ABSORVENTE MULTIUSO 38 X 40 UNIDAD 679495(679158) PANO CMD ABSORVENTE MULTIUSO 38 X 40 UNIDAD; Código: CMD38X40;Región : RM $ 358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900
Total Neto $ 138.426
Descuento $ 4.153
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.512
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 159.785


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.