Orden de Compra. Nº3859-7-SE11 "ADQUISICIÓN DE PETOS DEPORTIVOS"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Infraestructura del Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3859-7-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-03-2011
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PETOS DEPORTIVOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Infraestructura del Ejército - CINFRE
Razón Social Comando de Infraestructura del Ejército
R.U.T. 61.963.100-5
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo Nº 3317
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Infraestructura del Ejército
R.U.T. 61.963.100-5
Dirección de Facturación Santo Domingo Nº 3317
Comuna Quinta Normal
Impuesto 7182
Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo Nº 3317
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRECIAAHUMADA
Razón Social GRECIA JUDITH AHUMADA CASTRO
R.U.T. 4.182.601-0
Sucursal GRECIAAHUMADA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102301
Camisetas20Unidad no definidaPETOS DEPORTIVOSPETOS DEPORTIVOS $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
Total Neto $ 37.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.182
TOTAL OC $ 44.982


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.