Orden de Compra. Nº3861-116-SE23 "INSUMOS DE LIBRERIA PROGRAMA PRAPS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3861-116-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-08-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE LIBRERIA PROGRAMA PRAPS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-40-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra Compañía de Jesús N° 203, Nueva Toltén IX Región de la Araucanía.-
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-52-001-000-000 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410
Comuna Toltén
Impuesto 33559,7
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS ROBERTO HOLZAPFEL MIEVILLE
Razón Social CARLOS ROBERTO HOLZAPFEL MIEVILLE
R.U.T. 12.537.169-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CARLOS ROBERTO HOLZAPFEL MIEVILLE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta1CajaLAPIZ DE PASTA  $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605
14111610
Cartulina1UnidadCARTULINA SURTIDA GOMA EVA SURTIDA GOMA EVA GLITTER  $ 25.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.375 $ 25.375
14111506
Papel para impresora del ordenador10ResmaHOJAS TAMAÑO OFICIO  $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.980 $ 57.980
44121708
Marcadores10UnidadPLUMONES PERMANENTES  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
14111506
Papel para impresora del ordenador15ResmaHOJAS TAMAÑO CARTA  $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.370 $ 74.370
Total Neto $ 176.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.560
TOTAL OC $ 210.190


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.