Orden de Compra. Nº3861-117-SE23 "INSUMOS DE LIBRERIA ATENCIÓN MADIS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3861-117-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-08-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE LIBRERIA ATENCIÓN MADIS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-40-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra Compañía de Jesús N° 203, Nueva Toltén IX Región de la Araucanía.-
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001-000-000 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410
Comuna Toltén
Impuesto 62696,2
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPORTADORA ARCOIRIS EIRL
Razón Social IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL EIR
R.U.T. 76.167.938-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPORTADORA ARCOIRIS EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos20UnidadESTUCHE CARTON PINTADO PAREDONES 12P  $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.160 $ 40.160
60121120
Papel de manualidades autoadhesivo20UnidadETIQUETAS AUTOADHESIVAS BLANCA 216X279  $ 7.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.000 $ 141.000
44122109
Sujetadores de velcro30Metro LinealVELCRO AYB (HOOK Y LOOP) ADHESIVO 20MM  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.600 $ 42.600
44111802
Láminas de dibujo5ResmaLAMINAS TERMOLAMINADO 125 OFICIO S  $ 17.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.035 $ 89.035
55121618
Fundas de etiquetas5ResmaFUNDAS PLASTICAS CARTA SET DE 100 UNIDADES  $ 3.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.185 $ 17.185
Total Neto $ 329.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.696
TOTAL OC $ 392.676


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.