Orden de Compra. Nº3861-132-SE22 "Insumos Programa MAIS.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3861-132-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-06-2022
Nombre de la Orden de Compra Insumos Programa MAIS.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-12-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410
Comuna Toltén
Impuesto 13886,34
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDRA LORENA
Razón Social COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LTDA
R.U.T. 76.263.763-4
Sucursal SANDRA LORENA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111502
Bolsas de papel1Unidad no definida4 PAN DE MOLDE IDEAL 752 GRS 1 KILO JAMON SANDWICH 2 KILOS QUESO LAMINADO 1 CAFÉ NESCAFE 170 GRS. 1 TE SUPREMO LUXURY X 100 BOLSITAS 2 KILOS DE AZUCAR IANSA 1 ENDULZANTE DAILY STEVIA 270 ML. 2 LECHE S/LACTOSA 1 LITRO. COLUN 4 NECTAR WATT´S 1.5LT. 4 PAN DE MOLDE IDEAL 752 GRS 1 KILO JAMON SANDWICH 2 KILOS QUESO LAMINADO 1 CAFÉ NESCAFE 170 GRS. 1 TE SUPREMO LUXURY X 100 BOLSITAS 2 KILOS DE AZUCAR IANSA 1 ENDULZANTE DAILY STEVIA 270 ML. 2 LECHE S/LACTOSA 1 LITRO. COLUN 4 NECTAR WATT´S 1.5LT. $ 46.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.475 $ 46.475
47131502
Paños de limpieza1Unidad no definida2 PQTE. SERVILLETA 200 UNID. EXTRA DISEÑO 1 PQTE. BOLSA DE BASURA 70X90 4 GALLETA ALTEZA 1 KILO DE MANDARINA 1 PLATANO (2.5 KILOS) 100 VASOS PLASTICOS 100 VASOS DE PLUMAVIT 50 CUCHARAS PLASTICAS 2 PQTE. SERVILLETA 200 UNID. EXTRA DISEÑO 1 PQTE. BOLSA DE BASURA 70X90 4 GALLETA ALTEZA 1 KILO DE MANDARINA 1 PLATANO (2.5 KILOS) 100 VASOS PLASTICOS 100 VASOS DE PLUMAVIT 50 CUCHARAS PLASTICAS $ 26.611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.611 $ 26.611
Total Neto $ 73.086
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.886
TOTAL OC $ 86.972


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.