Orden de Compra. Nº3861-133-SE23 "PINTURA ESPACIOS AMIGABLES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3861-133-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-08-2023
Nombre de la Orden de Compra PINTURA ESPACIOS AMIGABLES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-33-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra Compañía de Jesús N° 203, Nueva Toltén IX Región de la Araucanía.-
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-46-002-000-000 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410
Comuna Toltén
Impuesto 4742,21
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriafonseca
Razón Social JOSÉ ROBERTO FONSECA FIERRO
R.U.T. 7.496.027-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ferreteriafonseca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211701
Esmaltes1LitroOLEO ROJO  $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.210 $ 5.210
31211701
Esmaltes1LitroESMALTE AMARILLO  $ 6.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.538 $ 6.538
31211701
Esmaltes1LitroOLEO AZUL PACIFICO  $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.210 $ 5.210
31211701
Esmaltes1LitroESMALTE BLANCO  $ 6.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.538 $ 6.538
31211904
Brochas1UnidadBROCHA DE 11/2"  $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 639 $ 639
31211904
Brochas1UnidadBROCHA DE 2"  $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824 $ 824
Total Neto $ 24.959
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.742
TOTAL OC $ 29.701


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.