Orden de Compra. Nº3861-138-SE22 "Insumos Programa Plan Araucanía.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3861-138-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2022
Nombre de la Orden de Compra Insumos Programa Plan Araucanía.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-12-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410
Comuna Toltén
Impuesto 5178,26
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDRA LORENA
Razón Social COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LTDA
R.U.T. 76.263.763-4
Sucursal SANDRA LORENA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco1Unidad no definida2 PAN DE MOLDE IDEAL 752 GRS 1 KILO JAMON SANDWICH 1 KILOS QUESO LAMINADO 2 LECHE S/LACTOSA 1 LITRO. COLUN 2 NECTAR WATT´S 1.5LT. 2 GALLETA ALTEZA 3 QUEQUE NUTRABIEN 250 GRS. 1 PQTE. PLATOS PLASTICOS X 10 UNID. 2 PAN DE MOLDE IDEAL 752 GRS 1 KILO JAMON SANDWICH 1 KILOS QUESO LAMINADO 2 LECHE S/LACTOSA 1 LITRO. COLUN 2 NECTAR WATT´S 1.5LT. 2 GALLETA ALTEZA 3 QUEQUE NUTRABIEN 250 GRS. 1 PQTE. PLATOS PLASTICOS X 10 UNID. $ 27.254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.254 $ 27.254
Total Neto $ 27.254
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.178
TOTAL OC $ 32.432


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.