Orden de Compra. Nº3861-145-SE13 "Insumos Depto. de Salud"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3861-145-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-07-2013
Nombre de la Orden de Compra Insumos Depto. de Salud
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3861-6-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410
Comuna Toltén
Impuesto 12821,01
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PHARMEDIC LIMITADA
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS L
R.U.T. 78.433.490-2
Sucursal PHARMEDIC LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121802
Algodón1Unidad no definida algodón, suero, jeringas, guantes de latex, pecheras, mascarillas, tela adhesiva y otros. $ 67.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.479 $ 67.479
Total Neto $ 67.479
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.821
TOTAL OC $ 80.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.