Orden de Compra. Nº3861-18-SE22 "Materiales de Aseo.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3861-18-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-01-2022
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-12-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410
Comuna Toltén
Impuesto 387181,05
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDRA LORENA
Razón Social COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LTDA
R.U.T. 76.263.763-4
Sucursal SANDRA LORENA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111502
Bolsas de papel1Unidad no definida40 PQTE. FOSFORO TALISMAN 20 DETERGENTE POLVO 1 KILO 60 CERA ROJA 200 CONFORT SCOTT 4 ROLLOS 20 QUIX 750 ML. 50 LIMPIADOR CREMA CIF 750 ML. 150 PQTE. BOLSA BASURA VIRUTEX 80X120 200 PQTE. BOLSA BASURA VIRUTEX 50X70 200 PQTE. BOLSA BASURA VIRUTEX 70X9040 PQTE. FOSFORO TALISMAN 20 DETERGENTE POLVO 1 KILO 60 CERA ROJA 200 CONFORT SCOTT 4 ROLLOS 20 QUIX 750 ML. 50 LIMPIADOR CREMA CIF 750 ML. 150 PQTE. BOLSA BASURA VIRUTEX 80X120 200 PQTE. BOLSA BASURA VIRUTEX 50X70 200 PQTE. BOLSA BASURA VIRUTEX $ 1.076.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.076.920 $ 1.076.920
47131502
Paños de limpieza1Unidad no definida200 TOALLA NOVA PACHI-PAP 100 MTS. 10 VIRUTILLA PISO FINA GRANDE N°2 VIRUTEX 20 PAÑO AMARILLO CLEAN (ESPONJA) 25 ESPONJA VIRUTEX X 1 10 LIMPIA SANITARIO 10 PALA DE BASURA D.GABY 20 ESCOBILLA DE MANO D.GABY 25 ESCOBA VIRUTEX (AZUL) 40 TRAPERO DOBLE C/OJAL 200 TOALLA NOVA PACHI-PAP 100 MTS. 10 VIRUTILLA PISO FINA GRANDE N°2 VIRUTEX 20 PAÑO AMARILLO CLEAN (ESPONJA) 25 ESPONJA VIRUTEX X 1 10 LIMPIA SANITARIO 10 PALA DE BASURA D.GABY 20 ESCOBILLA DE MANO D.GABY 25 ESCOBA VIRUTEX (AZUL) 40 TRAPERO $ 558.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 558.440 $ 558.440
53131626
Limpiador higiénico para las manos1Unidad no definida25 LIMPIA PISO POETT 1,8 LT. 10 RAID MATA MOSCA 20 CLORO CLORINDA 1 LT 100 DESINFECTANTE WINNEX 360 CC. 30 CLORO GEL IMPEKE 900 ML. 10 PAR DE GUANTES IMPEKE TALLA S 10 PAR DE GUANTES IMPEKE TALLA M 20 JABON LIQUIDO BALLERINA DOYPACK 25 LIMPIA PISO POETT 1,8 LT. 10 RAID MATA MOSCA 20 CLORO CLORINDA 1 LT 100 DESINFECTANTE WINNEX 360 CC. 30 CLORO GEL IMPEKE 900 ML. 10 PAR DE GUANTES IMPEKE TALLA S 10 PAR DE GUANTES IMPEKE TALLA M 20 JABON LIQUIDO BALLERINA DOYPACK $ 402.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.435 $ 402.435
Total Neto $ 2.037.795
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 387.181
TOTAL OC $ 2.424.976


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.