Orden de Compra. Nº3861-210-SE14 "Materiales programa"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3861-210-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-09-2014
Nombre de la Orden de Compra Materiales programa
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-105-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410
Comuna Toltén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Holzapfel
Razón Social LUIS ROBERTO HOLZAPFEL CARRILLO
R.U.T. 4.124.181-0
Sucursal Supermercado Holzapfel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121709
Lápices de cera5Unidad lápices de cera $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
44122011
Carpetas para archivos10Unidad carpetas $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
44121711
Rotuladores10Unidad plumones permanentes $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
60121535
Goma de borrar4Unidad goma de borrar $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880 $ 880
14121503
Cartulina25Unidad cartulinas $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
14111606
Papel artístico o papel Kraft18Unidad papel arroz $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
60123601
Pegamento de purpurina3Unidad pegamento $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
14111523
Papel diamante10Unidad papel hilado $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora2Unidad resma oficio $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2Unidad silicona $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.780 $ 2.780
60121108
Croqueras2Unidad cuadernos $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
31201515
Cintas de papel10Unidad cinta $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
44121701
Lápiz pasta4Unidad lápiz pasta $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880 $ 880
60123001
Figuras de goma Eva15Unidad goma eva $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
44121707
Lápices de colores5Unidad lápices de colores $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.450 $ 6.450
Total Neto $ 49.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 49.520

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.