Orden de Compra. Nº3861-216-SE25 "INSUMOS LIMPIEZA Y OTROS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3861-216-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-10-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS LIMPIEZA Y OTROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-45-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Alessandri N°158
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-000-000 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación Avenida Alessandri N°158
Comuna Toltén
Impuesto 47622,93
Dirección de Envío de la Factura Avenida Alessandri N°158
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Razón Social COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA
R.U.T. 76.263.763-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111702
Pilas alcalinas36UnidadPILAS AA X2PILAS AA X2 $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.144 $ 54.144
26111702
Pilas alcalinas36UnidadPILAS AAA X2PILAS AAA X2 $ 1.054,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.944 $ 37.944
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos1Unidad no definidaCAJA DE CERA INCOLORACAJA DE CERA INCOLORA $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.597 $ 12.597
47131801
Limpiadores de suelos20Unidad no definidaVIRUTILLA DE OLLAVIRUTILLA DE OLLA $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.920 $ 9.920
47131803
Desinfectantes domésticos1Unidad no definidaCAJA DE POETTCAJA DE POETT $ 14.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.277 $ 14.277
47121701
Bolsas de basura5CajaCAJAS BOLSA DE BASURA 50X70CAJAS BOLSA DE BASURA 50X70 $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.175 $ 46.175
47121701
Bolsas de basura5Unidad no definidaCAJAS DE BOLSA DE BASURA 70X90CAJAS DE BOLSA DE BASURA 70X90 $ 15.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.590 $ 75.590
Total Neto $ 250.647
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.623
TOTAL OC $ 298.270


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.