Orden de Compra. Nº3861-237-SE12 "Mantención camioneta"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Tolten
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3861-237-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2012
Nombre de la Orden de Compra Mantención camioneta
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-2-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración
Razón Social Ilustre Municipalidad de Tolten
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Tolten
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410
Comuna Toltén
Impuesto 71433,54
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS DEL SUR
Razón Social DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS DEL SUR LIMITADA
R.U.T. 77.337.500-3
Sucursal DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS DEL SUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Reparación de tren delantero o trasero1Unidad no definida segun orden de trabajo Nº 85230 $ 375.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.966 $ 375.966
Total Neto $ 375.966
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.434
TOTAL OC $ 447.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.