Orden de Compra. Nº
3861-274-SE24
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MATERIALES BOX DENTAL
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3861-274-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES BOX DENTAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3836-33-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T.
69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra
Compañía de Jesús N° 203, Nueva Toltén IX Región de la Araucanía.-
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-000-000 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T.
69.191.400-3
Dirección de Facturación
Av. Bernardo O´Higgins N°410
Comuna
Toltén
Impuesto
25197,61
Dirección de Envío de la Factura
Av. Bernardo O´Higgins N°410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteriafonseca
Razón Social
JOSÉ ROBERTO FONSECA FIERRO
R.U.T.
7.496.027-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ferreteriafonseca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
86131502
Pintura
1
Litro
ANTICORROSIVO DE TERMINACIÓN NEGRO
ANTICORROSIVO DE TERMINACIÓN NEGRO
$ 5.024,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.024
$ 5.024
11101712
Aleación ferrosa
3
Unidad
FIERRO INDUSTRIAL DE 2"X 1,5MM X 6,0 MTS
FIERRO INDUSTRIAL DE 2"X 1,5MM X 6,0 MTS
$ 17.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.700
$ 53.700
11101712
Aleación ferrosa
3
kilogramo
SOLDADURA 6011 3/32
SOLDADURA 6011 3/32
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.831
$ 9.831
11101712
Aleación ferrosa
3
kilogramo
SOLDADURA 6011 1/8"
SOLDADURA 6011 1/8"
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.831
$ 9.831
31161601
Pernos de anclaje
10
Unidad no definida
PERNOS DE ANCLAJE DE 4"
PERNOS DE ANCLAJE DE 4"
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
21101513
Discos
12
Unidad
DISCOS DE CORTE 4 1 /2"
DISCOS DE CORTE 4 1 /2"
$ 605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.260
$ 7.260
21101513
Discos
1
Unidad
DISCOS DESBASTE 4 1 /2"
DISCOS DESBASTE 4 1 /2"
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 924
$ 924
30111601
Cemento
5
Bolsa
CEMENTO
CEMENTO
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.765
$ 16.765
31162003
Clavos de acabado
5
kilogramo
CLAVOS DE 4"
CLAVOS DE 4"
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.100
$ 7.100
30102601
Platina de acero ferroso
2
Metro Lineal
PLATINA 100X5MM
PLATINA 100X5MM
$ 9.832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.664
$ 19.664
Total Neto
$ 132.619
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 25.198
TOTAL OC
$ 157.817
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.