Orden de Compra. Nº3861-274-SE24 "MATERIALES BOX DENTAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3861-274-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-09-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES BOX DENTAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-33-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra Compañía de Jesús N° 203, Nueva Toltén IX Región de la Araucanía.-
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-000-000 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410
Comuna Toltén
Impuesto 25197,61
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriafonseca
Razón Social JOSÉ ROBERTO FONSECA FIERRO
R.U.T. 7.496.027-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ferreteriafonseca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1LitroANTICORROSIVO DE TERMINACIÓN NEGROANTICORROSIVO DE TERMINACIÓN NEGRO $ 5.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.024 $ 5.024
11101712
Aleación ferrosa3UnidadFIERRO INDUSTRIAL DE 2"X 1,5MM X 6,0 MTSFIERRO INDUSTRIAL DE 2"X 1,5MM X 6,0 MTS $ 17.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.700 $ 53.700
11101712
Aleación ferrosa3kilogramoSOLDADURA 6011 3/32SOLDADURA 6011 3/32 $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.831 $ 9.831
11101712
Aleación ferrosa3kilogramoSOLDADURA 6011 1/8"SOLDADURA 6011 1/8" $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.831 $ 9.831
31161601
Pernos de anclaje10Unidad no definidaPERNOS DE ANCLAJE DE 4"PERNOS DE ANCLAJE DE 4" $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
21101513
Discos12UnidadDISCOS DE CORTE 4 1 /2"DISCOS DE CORTE 4 1 /2" $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.260 $ 7.260
21101513
Discos1UnidadDISCOS DESBASTE 4 1 /2"DISCOS DESBASTE 4 1 /2" $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
30111601
Cemento5BolsaCEMENTOCEMENTO $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.765 $ 16.765
31162003
Clavos de acabado5kilogramoCLAVOS DE 4"CLAVOS DE 4" $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.100
30102601
Platina de acero ferroso2Metro LinealPLATINA 100X5MMPLATINA 100X5MM $ 9.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.664 $ 19.664
Total Neto $ 132.619
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.198
TOTAL OC $ 157.817


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.