Orden de Compra. Nº
3861-280-SE25
"
Alimentos Coffe breck Reunión Directores
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3861-280-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
Alimentos Coffe breck Reunión Directores
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3836-45-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T.
69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Alessandri N°158
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T.
69.191.400-3
Dirección de Facturación
Avenida Alessandri N°158
Comuna
Toltén
Impuesto
20225,12
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Alessandri N°158
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Razón Social
COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA
R.U.T.
76.263.763-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201713
Bolsitas de te
2
Unidad no definida
caja té Lipton 100 bolsitas
caja té Lipton 100 bolsitas
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.386
$ 8.386
50202304
Jugos y néctar envasados
4
Unidad no definida
jugo de fruta guallarauco 1 litro
jugo de fruta guallarauco 1 litro
$ 1.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.360
$ 7.360
50101717
Semillas o frutos secos pelados
30
Paquete
frutos secos nueces pasas 100 grs
frutos secos nueces pasas 100 grs
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.560
$ 37.560
50201706
Café
2
Unidad no definida
Cafe Nescafé 100 grs.
Café nescafe 100 grs
$ 8.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.790
$ 16.790
50201706
Café
1
Unidad no definida
Café fina seleccion 100 grs.
Café fina seleccion 100 grs.
$ 5.875,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.875
$ 5.875
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Unidad no definida
paquete galleta triton
paquete galleta triton
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.328
$ 3.328
50201710
Té de hierbas
2
Unidad no definida
caja infusiones 100 bolsitas
caja infusiones 100 bolsitas
$ 5.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.404
$ 10.404
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Unidad no definida
paquete galleta champaña
paquete galleta champaña
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.344
$ 3.344
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Unidad no definida
paquetes galletas gran cereal
paquetes galletas gran cereal
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.696
$ 3.696
50161510
Sacarina o sucralosa
2
Unidad no definida
Endulzante Daily 180 ml
Endulzante Daily 180 ml
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.848
$ 3.848
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad no definida
azucar morena 1 kilo
azucar morena 1 kilo
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.513
$ 2.513
14111705
Servilletas de papel
2
Unidad no definida
servilletas de papel rojas x 12
servilletas de papel rojas x 12
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.344
$ 3.344
Total Neto
$ 106.448
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.225
TOTAL OC
$ 126.673
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.