Orden de Compra. Nº3861-47-SE26 "Materiales eléctricos "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3861-47-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Materiales eléctricos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-78-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Alessandri N°158
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación Avenida Alessandri N°158
Comuna Toltén
Impuesto 4186,27
Dirección de Envío de la Factura Avenida Alessandri N°158
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriafonseca
Razón Social JOSÉ ROBERTO FONSECA FIERRO
R.U.T. 7.496.027-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ferreteriafonseca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111521
Plafones1UnidadPlafon sobrepuesto LED de 24WPlafon sobrepuesto LED de 24W $ 4.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.908 $ 4.908
39121311
Accesorios eléctricos1UnidadCaja chuquiCaja chuqui $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
27111704
Enchufes1UnidadEnchufe simple 10/16A Enchufe simple 10/16A $ 3.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.815 $ 3.815
27111704
Enchufes2UnidadEnchufe doble 10/16A Enchufe doble 10/16A $ 6.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.386 $ 12.386
Total Neto $ 22.033
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.186
TOTAL OC $ 26.219


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.