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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3862-438-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-08-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Esc.Amanecer de Villa los Boldos(Pro-Retención) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3862-4-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
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R.U.T. |
69.191.400-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
O'Higgins 410 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
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R.U.T. |
69.191.400-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Bernardo O´Higgins N°410 |
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Comuna |
Toltén
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bernardo O´Higgins N°410 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TIENDA Y PAQUETERIA NUEVA |
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Razón Social |
GLADYS CARVAJAL BARRIA
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R.U.T. |
6.802.264-9 |
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Sucursal |
TIENDA Y PAQUETERIA NUEVA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53102001
| Vestidos o faldas para niña | 32 | Unidad | | faldas gris. |
$ 8.960,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 286.720
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$ 286.720
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42131505
| Blusas o chalecos para pacientes de pediatría | 30 | Unidad | | swaeters institucional (8-10-12-14-16-S) |
$ 11.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 357.000
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$ 357.000
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46182208
| Plantillas de zapato | 15 | Unidad | | pares de zapato |
$ 22.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 343.500
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$ 343.500
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42131604
| Gorras con cordones para personal sanitario | 4 | Unidad | | cordones zapato escolar |
$ 189,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 756
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$ 756
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Total Neto
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$ 987.976
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 987.976
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.