Orden de Compra. Nº3862-495-SE14 "Jardín Infantíl Agua Luna. (JUNJI)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3862-495-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-07-2014
Nombre de la Orden de Compra Jardín Infantíl Agua Luna. (JUNJI)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-105-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410
Comuna Toltén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Holzapfel
Razón Social LUIS ROBERTO HOLZAPFEL CARRILLO
R.U.T. 4.124.181-0
Sucursal Supermercado Holzapfel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional1Unidad El detalle es solo referencial ver anexo adjunto,solicitud de pedido n°30. $ 23.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.550 $ 23.550
12181501
Ceras sintéticas1Unidad El detalle es solo referencial ver anexo adjunto,solicitud de pedido n°31. $ 171.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.690 $ 171.690
50202303
Jugos y néctar concentrados1Unidad El detalle es solo referencial ver anexo adjunto,solicitud de pedido n°26. $ 23.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.370 $ 23.370
12181501
Ceras sintéticas1Unidad El detalle es solo referencial ver anexo adjunto,solicitud de pedido n°32. $ 250.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.580 $ 250.580
14111610
Cartulina1Unidad El detalle es solo referencial ver anexo adjunto,solicitud de pedido n°27. $ 111.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.950 $ 111.950
44122011
Carpetas para archivos1Unidad El detalle es solo referencial ver anexo adjunto,solicitud de pedido n°28. $ 170.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.990 $ 170.990
14111610
Cartulina1Unidad El detalle es solo referencial ver anexo adjunto,solicitud de pedido n°29. $ 186.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.730 $ 186.730
Total Neto $ 938.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 938.860

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.