|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3862-554-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
22-09-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Esc. Amanecer de Villa Los Boldos (FAEP2016)) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3862-3-LP15 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Depto. Educacion |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
|
|
R.U.T. |
69.191.400-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
O'Higgins 410 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
|
|
R.U.T. |
69.191.400-3 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Bernardo O´Higgins N°410 |
|
Comuna |
Toltén
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bernardo O´Higgins N°410 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Mauricio Alejandro |
|
Razón Social |
Transportes Mauricio Lefimilla Ulloa EIRL
|
|
R.U.T. |
76.436.026-5 |
|
Sucursal |
Mauricio Alejandro |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111802
| Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos | 1 | Unidad | | traslado de alumnos desde sus domicilios al establecimiento educacional, según materia de contrato, correspondiente al mes de Abril de 2017.- |
$ 2.175.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.175.000
|
$ 2.175.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.175.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 2.175.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.