Orden de Compra. Nº3862-662-SE13 "Esc. El Sembrador. (S.E.P)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3862-662-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-11-2013
Nombre de la Orden de Compra Esc. El Sembrador. (S.E.P)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-105-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410
Comuna Toltén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Holzapfel
Razón Social LUIS ROBERTO HOLZAPFEL CARRILLO
R.U.T. 4.124.181-0
Sucursal Supermercado Holzapfel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
Lápices de colores40Unidad Lápiz color doble punta torre. $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.600 $ 67.600
14111509
Artículos de papelería80Unidad Resmas carta. $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.200 $ 239.200
14111509
Artículos de papelería60Unidad Resmas oficio. $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.400 $ 197.400
44122011
Carpetas para archivos60Unidad Carpeta papel entretenido. $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.400 $ 89.400
14111610
Cartulina100Unidad Cartulinas de colores. $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
60121524
Bolígrafos de gel40Unidad Lápiz gel torre. $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.600 $ 35.600
31201610
Colas35Unidad Cola fria lavable. $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.650 $ 83.650
60123601
Pegamento de purpurina80Unidad Pegamento en barra. $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000
44111905
Pizarras para plumón y accesorios40Unidad Plumones infantiles faber castell. $ 3.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.200 $ 131.200
14111531
Libros o cuadernos de registro120Unidad Cuadernos collage matemáticas. $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.800 $ 118.800
60121535
Goma de borrar120Unidad Goma miga. $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.400 $ 44.400
Total Neto $ 1.110.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.110.250

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.