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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3862-70-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
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Fecha de Envío |
07-03-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Esc. Amanecer de Villa Los Boldos (SEP) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3836-109-LP10 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
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R.U.T. |
69.191.400-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
O'Higgins 410 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
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R.U.T. |
69.191.400-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Bernardo O´Higgins N°410 |
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Comuna |
Toltén
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bernardo O´Higgins N°410 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SERVIGRAF |
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Razón Social |
GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ LIMITADA
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R.U.T. |
76.740.200-7 |
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Sucursal |
SERVIGRAF |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 30 | Unidad | | Papel carta boreal. |
$ 2.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 61.500
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$ 61.500
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 10 | Unidad | | Papel oficio boreal. |
$ 2.480,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.800
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$ 24.800
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44103105
| Cartuchos de tinta | 20 | Unidad | | Cartucho Canon 210 negro. |
$ 9.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 189.800
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$ 189.800
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44103105
| Cartuchos de tinta | 15 | Unidad | | Cartucho Canon 211 color. |
$ 12.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 193.500
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$ 193.500
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Total Neto
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$ 469.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 469.600
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.