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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3862-792-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-11-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Esc. Amanecer de Villa Los Boldos. (SEP) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3836-20-LP11 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
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R.U.T. |
69.191.400-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
O'Higgins 410 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
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R.U.T. |
69.191.400-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Bernardo O´Higgins N°410 |
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Comuna |
Toltén
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Impuesto |
24930,28 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bernardo O´Higgins N°410 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S. A. |
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Razón Social |
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S A
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R.U.T. |
96.756.060-K |
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Sucursal |
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S. A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43221601
| Splitter de sistema cautivo de servicio telefónico | 1 | Unidad | | Servicio Telefónico periodo 01/10/2017 al 31/10/2017.
Fact: 1186397. |
$ 11.371,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.371
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$ 11.371
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43222606
| Kits de inicio de nodo de servicio de Internet | 1 | Unidad | | Servicio Internet periodo 01/10/2017 al 31/10/2017.
Fact: 1183080. |
$ 119.841,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 119.841
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$ 119.841
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Total Neto
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$ 131.212
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.930
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$ 156.142
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.