Orden de Compra. Nº3863-142-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3863-3-LE14"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3863-142-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-03-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3863-3-LE14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3863-3-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
R.U.T. 69.090.600-7
Dirección de Unidad de Compra Avda. Gabriela Mistral Nº 470
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
R.U.T. 69.090.600-7
Dirección de Facturación Avda. Gabriela Mistral Nº 470
Comuna Santa Cruz
Impuesto 1014051,09
Dirección de Envío de la Factura Avda. Gabriela Mistral Nº 470
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
, DESPACHAR A CAMINO LOLOL KM. 5 S/N, SANTA CRUZ, AT. HUMBERTO MIRANDA URRA FONO 89624151 horario lun-vier de 08:00 a 16:00 horas.VER PLANO ADJUNTO., DESPACHAR A CAMINO LOLOL KM. 5 S/N,  SANTA  CRUZ,  AT. HUMBERTO MIRANDA URRA  FONO  89624151 horario  lun-vier de 08:00 a 16:00 horas.VER  PLANO  ADJUNTO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EN MAS SOCIEDAD LIMITADA
Razón Social LOGISTICA Y DISTRIBUCION EN MAS SOCIEDAD DE RESPON
R.U.T. 76.134.369-6
Sucursal EN MAS SOCIEDAD LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111506
Taco calendario1GlobalCompra de Materiales de Oficina para Escuela La Lajuela, segun bases y documentos anexosMATERIALES DE OFICINA SEGÚN ANEXOS - ENTREGA EN 5 DÍAS HÁBILES - OFERTA CON IVA $ 6.351.162.- $ 5.337.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.337.111 $ 5.337.111
Total Neto $ 5.337.111
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.014.051
TOTAL OC $ 6.351.162


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.