Orden de Compra. Nº3863-159-AG26 " ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA, MULTIPLES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES compra ágil: 3863-66-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3863-159-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA, MULTIPLES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES compra ágil: 3863-66-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
R.U.T. 69.090.600-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
R.U.T. 69.090.600-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 242
Comuna Santa Cruz
Impuesto 1065881
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 242
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERÍA NORUEGA
Razón Social MARJORIE STEPHANIE BETANCOURT GARCES
R.U.T. 15.789.111-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERÍA NORUEGA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162404
Grapas de ferretería1Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA, MULTIPLES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS   $ 5.609.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.609.900 $ 5.609.900
Total Neto $ 5.609.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.065.881
TOTAL OC $ 6.675.781


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.789.111-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 18.722.760-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 7.726.902-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.