Orden de Compra. Nº3863-275-SE14 "Materiales de Aseo Escuela 4 MVAV"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3863-275-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-07-2014
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo Escuela 4 MVAV
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
R.U.T. 69.090.600-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas Nº 242
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
R.U.T. 69.090.600-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas Nº 242
Comuna Santa Cruz
Impuesto 52243,16
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas Nº 242
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-07-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Amada Muñoz González - Casa Matriz
Razón Social AMADA DE LOURDES MUNOZ GONZALEZ
R.U.T. 7.251.245-6
Sucursal Amada Muñoz González - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131804
Productos de limpieza de amoniaco50UnidadLIMPIADOR LAVANDA 900 ML   $ 1.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.450 $ 51.450
47131618
Mopas húmedas30UnidadMANLAC TRAPERO ALGODONDOBLEOJAL 50 X 70 1 U  $ 913,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.390 $ 27.390
47131502
Paños de limpieza12UnidadVIRUTEX PANO SACUDIREXTRAGDE  $ 797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.564 $ 9.564
47131618
Mopas húmedas12UnidadVIRUTEX ESCOBILLON MULTIUSOMED 1U  $ 1.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.140 $ 19.140
53131608
Jabones20UnidadJABON BALLERINA   $ 1.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.420 $ 21.420
46181504
Guantes protectores15UnidadVIRUTEX GUANTES MULTIUSOS GRANDE 1 U  $ 1.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.300 $ 18.300
27112004
Palas6UnidadPALA BASURACONMANGO 1 U  $ 1.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.050 $ 7.050
53131608
Jabones6UnidadLAVALOZAS CONCENTRADO 1.5 LTS   $ 2.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.504 $ 12.504
47131804
Productos de limpieza de amoniaco25UnidadCLORINDA CLORO CONCENTRADO 2 LITROS  $ 1.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.275 $ 27.275
47131806
Barniz o ceras de muebles6UnidadVIRGINIA LUSTRAMUEBLES 500 ML   $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.322 $ 8.322
12181501
Ceras sintéticas60UnidadCERA AUTOBRILLO INCOLORADP 450ML   $ 713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.780 $ 42.780
47131813
Limpia Pantalla6UnidadFUZOL LIMPIABRILLO VIDRIO Y CRISTALES   $ 1.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.034 $ 8.034
12161902
Detergentes surfactantes3UnidadDETERGENTE MULTIACCION   $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.303 $ 9.303
14111704
Papel higiénico4UnidadCONFORT PAPEL HIGENICO   $ 3.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.432 $ 12.432
Total Neto $ 274.964
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.243
TOTAL OC $ 327.207


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.