Orden de Compra. Nº3863-490-CM10 "Toner para Depto. DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3863-490-CM10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2010
Nombre de la Orden de Compra Toner para Depto. DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
R.U.T. 69.090.600-7
Dirección de Unidad de Compra Avda. Diego Portales Nº 625
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
R.U.T. 69.090.600-7
Dirección de Facturación Avda. Gabriela Mistral Nº 470
Comuna *
Impuesto 21,6182
Dirección de Envío de la Factura Avda. Gabriela Mistral Nº 470
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMPUTACION INTEGRAL S.A:
Razón Social COMPUTACION INTEGRAL S A
R.U.T. 96.689.970-0
Sucursal COMPUTACION INTEGRAL S.A:
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner2 (28020) TONER HP Q2612A 30057(28020) TONER HP Q2612A ; Código: ;Región : VI US$ 56,89 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 113,78 US$ 113,78
Total Neto US$ 113,78
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 21,62
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 135,40


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.