Orden de Compra. Nº3863-513-SE14 "MATERIALES DE ASEO ESCUELA GUINDO ALTO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3863-513-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-12-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO ESCUELA GUINDO ALTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
R.U.T. 69.090.600-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas Nº 242
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
R.U.T. 69.090.600-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas Nº 242
Comuna Santa Cruz
Impuesto 27428,4
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas Nº 242
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-12-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Mayorista La Fama Santa Cruz Ltda.
Razón Social SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ LIMITADA
R.U.T. 77.335.750-1
Sucursal Supermercado Mayorista La Fama Santa Cruz Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111601
Servicios de limpieza de azulejos o techos acústic5UnidadFUZOL LIMPIADOR MULTIUSOS   $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
47131805
Limpiadores de uso general3UnidadLIMPIA POLVO VIRGINIA 460GRS   $ 374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.122 $ 1.122
47121806
Escurridor de trapero3UnidadTRAPERO  $ 792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.376 $ 2.376
47131502
Paños de limpieza5UnidadPAÑO AMARILLO 40 X 45 CM REAL   $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990
47131502
Paños de limpieza3UnidadPAÑO MULTIUSO ULTRA X 6 VIRUTEX   $ 1.594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.782 $ 4.782
53131608
Jabones3UnidadJABON LIQUIDO BALLERINA YOG ARAN DP 1 LT  $ 839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.517 $ 2.517
39101601
ampolletas halógenas30UnidadAMPOLLETAS TRITUBO CALIDO E 27 GE 100W   $ 931,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.930 $ 27.930
12161902
Detergentes surfactantes3UnidadPACK 2 OMO 3KG   $ 10.079,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.237 $ 30.237
47131804
Productos de limpieza de amoniaco50UnidadPASTILA CLOROX   $ 1.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.850 $ 64.850
47131806
Barniz o ceras de muebles4Unidad   $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480 $ 2.480
42132205
Guantes quirúrgicos2UnidadGUANTE MULTIUSO PEQ VIRUTEX   $ 652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.304 $ 1.304
42132205
Guantes quirúrgicos2UnidadGUANTE MULTIUSO PEQ VIRUTEX   $ 1.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.072 $ 2.072
Total Neto $ 144.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.428
TOTAL OC $ 171.788


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.