Orden de Compra. Nº3863-572-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3863-106-LE13"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3863-572-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3863-106-LE13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3863-106-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
R.U.T. 69.090.600-7
Dirección de Unidad de Compra Avda. Gabriela Mistral Nº 470
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
R.U.T. 69.090.600-7
Dirección de Facturación Avda. Gabriela Mistral Nº 470
Comuna Santa Cruz
Impuesto 669738,98
Dirección de Envío de la Factura Avda. Gabriela Mistral Nº 470
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
, DESPACHAR A AVDA. SUECIA N° 1230 VILLA DON HORACIO, SANTA CRUZ, AT: MARIA JOSE GALARCE G., CEL: 9580 2783, horario lun-vier de 08:00 a 16:00 horas.VER PLANO ADJUNTO., DESPACHAR A AVDA. SUECIA N° 1230 VILLA DON HORACIO, SANTA CRUZ, AT: MARIA JOSE GALARCE G., CEL: 9580 2783, horario  lun-vier de 08:00 a 16:00 horas.VER  PLANO  ADJUNTO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EN MAS SOCIEDAD LIMITADA
Razón Social LOGISTICA Y DISTRIBUCION EN MAS SOCIEDAD DE RESPON
R.U.T. 76.134.369-6
Sucursal EN MAS SOCIEDAD LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111506
Taco calendario1GlobalCompra de Equipamiento, Material Didáctico, Material Aseo, Útiles y Oficina para Sala Cuna Don Horacio, SEGUN BASES, ANEXOS Y FORMATO 2-BSEGUN ANEXO 2-B y DESCRIPCION EN OFERTA TECNICA $ 2.002.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.002.874 $ 2.002.874
44111506
Taco calendario1GlobalCompra de Equipamiento, Material Didáctico, Material Aseo, Útiles y Oficina para Sala Cuna Don Horacio, SEGUN BASES, ANEXOS Y FORMATO 2-ESEGUN ANEXO 2-E y DESCRIPCION EN OFERTA TECNICA $ 742.283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 742.283 $ 742.283
47131502
Paños de limpieza1GlobalCompra de Equipamiento, Material Didáctico, Material Aseo, Útiles y Oficina para Sala Cuna Don Horacio, SEGUN BASES, ANEXOS Y FORMATO 2-DSEGUN ANEXO 2-D y DESCRIPCION EN OFERTA TECNICA $ 349.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.285 $ 349.285
53131626
Limpiador higiénico para las manos1GlobalCompra de Equipamiento, Material Didáctico, Material Aseo, Útiles y Oficina para Sala Cuna Don Horacio, SEGUN BASES, ANEXOS Y FORMATO 2-CSEGUN ANEXO 2-C y DESCRIPCION EN OFERTA TECNICA $ 430.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.500 $ 430.500
Total Neto $ 3.524.942
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 669.739
TOTAL OC $ 4.194.681


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.