Orden de Compra. Nº
3863-572-SE13
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3863-106-LE13
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3863-572-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-12-2013
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3863-106-LE13
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3863-106-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educacion Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
R.U.T.
69.090.600-7
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Gabriela Mistral Nº 470
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
R.U.T.
69.090.600-7
Dirección de Facturación
Avda. Gabriela Mistral Nº 470
Comuna
Santa Cruz
Impuesto
669738,98
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Gabriela Mistral Nº 470
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
, DESPACHAR A AVDA. SUECIA N° 1230 VILLA DON HORACIO, SANTA CRUZ, AT: MARIA JOSE GALARCE G., CEL: 9580 2783, horario lun-vier de 08:00 a 16:00 horas.VER PLANO ADJUNTO.
, DESPACHAR A AVDA. SUECIA N° 1230 VILLA DON HORACIO, SANTA CRUZ, AT: MARIA JOSE GALARCE G., CEL: 9580 2783, horario lun-vier de 08:00 a 16:00 horas.VER PLANO ADJUNTO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
EN MAS SOCIEDAD LIMITADA
Razón Social
LOGISTICA Y DISTRIBUCION EN MAS SOCIEDAD DE RESPON
R.U.T.
76.134.369-6
Sucursal
EN MAS SOCIEDAD LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44111506
Taco calendario
1
Global
Compra de Equipamiento, Material Didáctico, Material Aseo, Útiles y Oficina para Sala Cuna Don Horacio, SEGUN BASES, ANEXOS Y FORMATO 2-B
SEGUN ANEXO 2-B y DESCRIPCION EN OFERTA TECNICA
$ 2.002.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.002.874
$ 2.002.874
44111506
Taco calendario
1
Global
Compra de Equipamiento, Material Didáctico, Material Aseo, Útiles y Oficina para Sala Cuna Don Horacio, SEGUN BASES, ANEXOS Y FORMATO 2-E
SEGUN ANEXO 2-E y DESCRIPCION EN OFERTA TECNICA
$ 742.283,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 742.283
$ 742.283
47131502
Paños de limpieza
1
Global
Compra de Equipamiento, Material Didáctico, Material Aseo, Útiles y Oficina para Sala Cuna Don Horacio, SEGUN BASES, ANEXOS Y FORMATO 2-D
SEGUN ANEXO 2-D y DESCRIPCION EN OFERTA TECNICA
$ 349.285,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 349.285
$ 349.285
53131626
Limpiador higiénico para las manos
1
Global
Compra de Equipamiento, Material Didáctico, Material Aseo, Útiles y Oficina para Sala Cuna Don Horacio, SEGUN BASES, ANEXOS Y FORMATO 2-C
SEGUN ANEXO 2-C y DESCRIPCION EN OFERTA TECNICA
$ 430.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 430.500
$ 430.500
Total Neto
$ 3.524.942
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 669.739
TOTAL OC
$ 4.194.681
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.