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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3864-333-R106 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
13-12-2006 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Variados Insumos Ferreteros. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Finanzas:Compra Directa.Promoción de la Salud (medio ambiente). |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Santa Cruz
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R.U.T. |
69.090.600-7 |
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Dirección de Facturación |
Plaza de Armas Nº 242 |
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Comuna |
Santa Cruz
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Impuesto |
14867,69 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza de Armas Nº 242 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
AVELINO FONDON Y CIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.410.610-3 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211501
| Pinturas al esmalte | 14 | Litro | Pinturas al esmalte | Esmalte amarillo oro. |
$ 2.521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.294
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$ 35.294
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31211501
| Pinturas al esmalte | 6 | Litro | Pinturas al esmalte | Esmalte Azul Pacífico. |
$ 2.521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.126
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$ 15.126
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31211803
| Diluyentes para pinturas y barnices | 5 | Litro | Diluyentes para pinturas y barnices | Aguarras. |
$ 673,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.365
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$ 3.365
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31211904
| Brochas | 10 | Unidad | Brochas | Brochas 3. |
$ 546,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.460
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$ 5.460
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30103605
| Tablas de madera | 13 | Unidad | Tablas de madera | Pino Cepillado 3x2. |
$ 1.462,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.006
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$ 19.006
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Total Neto
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$ 78.251
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Impuestos %
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$ 14.868
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$ 93.119
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.