|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3864-340-OC06 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-12-2006 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3864-129-CO06 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Finanzas:D.E.Nº 940/29-11-2006.Presupuesto de Salud. |
|
Proveniente de Licitación
|
3864-129-CO06 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Santa Cruz
|
|
R.U.T. |
69.090.600-7 |
|
Dirección de Facturación |
Plaza de Armas Nº 242 |
|
Comuna |
Santa Cruz
|
|
Impuesto |
8702,19 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Plaza de Armas Nº 242 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
DIMERC S A
|
|
R.U.T. |
96.670.840-9 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131803
| LIMPIADOR SANITIZAN VIM AMONIACLORO 5 LITROS. | 3 | Bidón | LIMPIADOR SANITIZAN VIM AMONIACLORO 5 LITROS. | Vim de 5 litros o su equivalente. |
$ 4.633,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.899
|
$ 13.899
|
47131811
| ESCOBILLA DE UÑA CON MANGO C/SURTIDOS (DAM/VER/CEL | 6 | Unidad | ESCOBILLA DE UÑA CON MANGO C/SURTIDOS (DAM/VER/CEL | Cepillos plasticos de uñas grandes. |
$ 392,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.352
|
$ 2.352
|
47131803
| CLORO 1 LITRO DI CLEAN (DETTER) | 150 | Litro | CLORO 1 LITRO DI CLEAN (DETTER) | Cloro. |
$ 197,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 29.550
|
$ 29.550
|
|
|
Total Neto
|
$ 45.801
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Impuestos %
|
$ 8.702
|
|
$ 54.503
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.