Orden de Compra. Nº3864-421-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3864-599-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3864-421-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3864-599-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
R.U.T. 69.090.600-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.02.002.001.001 215.22.04.012.001.001 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
R.U.T. 69.090.600-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas #242, Santa Cruz
Comuna Santa Cruz
Impuesto 906015
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas #242, Santa Cruz
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INNOVATEX SPA
Razón Social INNOVATEX SPA
R.U.T. 77.972.153-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INNOVATEX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario51Unidadpolera de pique color negro con logo bordado *postular según términos de referencias adjuntos a la compra  $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 484.500 $ 484.500
91111703
Vestuario17Unidadcortaviento color rojo reglamentario con logo bordado *postular según términos de referencias adjuntos a la compra   $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.000 $ 306.000
91111703
Vestuario34Unidadpantalón de trabajo color negro con logo bordado *postular según términos de referencias adjuntos a la compra  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.000 $ 510.000
91111703
Vestuario17Unidadparka de alta visibilidad color rojo con logo bordado *postular según términos de referencias adjuntos a la compra  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.000 $ 425.000
91111703
Vestuario17Unidadpolar color rojo con logo bordado *postular según términos de referencias adjuntos a la compra  $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.000 $ 221.000
91111703
Vestuario17Unidadzapatos de seguridad *postular según términos de referencias adjuntos a la compra  $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.105.000 $ 1.105.000
91111703
Vestuario17Unidadchaleco anticorte color rojo reglamentario con logo bordado *postular según términos de referencias adjuntos a la compra  $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.445.000 $ 1.445.000
39111609
Linternas de queroseno, propano o butano17Unidadlinterna táctica recargable *postular según términos de referencias adjuntos a la compra   $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.000 $ 272.000
Total Neto $ 4.768.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 906.015
TOTAL OC $ 5.674.515


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.