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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3864-455-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3864-33-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3864-33-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
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R.U.T. |
69.090.600-7 |
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Dirección de Facturación |
Plaza de Armas #242, Santa Cruz |
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Comuna |
Santa Cruz
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Impuesto |
3919245,71 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza de Armas #242, Santa Cruz |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VALTEK S.A. |
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Razón Social |
VALTEK S.A.
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R.U.T. |
79.568.850-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VALTEK S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41116002
| Reactivos de analizadores de banco de sangre | 1 | Unidad | CONVENIO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS CON COMODATO DE EQUIPO ANALIZADOR DE VHS PARA EL LABORATORIO DEL CESFAM SANTA CRUZ. | CONVENIO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS CON COMODATO DE EQUIPO ANALIZADOR DE VHS PARA EL LABORATORIO DEL CESFAM SANTA CRUZ, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS. |
$ 20.627.610,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.627.610
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$ 20.627.610
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Total Neto
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$ 20.627.610
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Descuento
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$ 1
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.919.246
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$ 24.546.855
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.