Orden de Compra. Nº3864-63-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3864-19-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Santa Cruz
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3864-63-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-03-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3864-19-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3864-19-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Cruz
R.U.T. 69.090.600-7
Dirección de Unidad de Compra Avda. Diego Portales Nº 625
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Cruz
R.U.T. 69.090.600-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas Nº 242
Comuna Santa Cruz
Impuesto 41040
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas Nº 242
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-03-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pronomed Ltda
Razón Social IMPLEMENTOS ACCESORIOS INSTRUMENTOS E INSUMOS MEDI
R.U.T. 76.286.670-6
Sucursal Pronomed Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131814
Limpiadores o pulidores de metal24Unidad24 LITROS DE LUBRICANTE PARA MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000
Total Neto $ 216.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.040
TOTAL OC $ 257.040


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.