Orden de Compra. Nº3864-65-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3864-19-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Santa Cruz
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3864-65-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-03-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3864-19-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3864-19-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Cruz
R.U.T. 69.090.600-7
Dirección de Unidad de Compra Avda. Diego Portales Nº 625
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Cruz
R.U.T. 69.090.600-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas Nº 242
Comuna Santa Cruz
Impuesto 58662,5
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas Nº 242
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-03-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REUTTER DIVISION MEDICA
Razón Social REUTTER S A
R.U.T. 81.210.400-4
Sucursal REUTTER DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121802
Algodón20Unidad72 ROLLOS DE ALGODON, con cargo a Fondo de Emergencia  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario24Unidad24 BOLSAS DE PECHERAS PLASTICAS  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario48Unidad48 CAJAS DE MASCARILLAS CON TRES PLIEGUES Y ELASTICO REDONDO, CON CARGO A FONOD DE EMERGENCIA  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.800 $ 40.800
42311511
Vendas de gasa25Unidad48 ROLLOS DE GASA  $ 7.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.750 $ 193.750
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables120Unidad120 GUANTES DOMESTICOS GRANDE  $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.200 $ 22.200
Total Neto $ 308.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.662
TOTAL OC $ 367.412


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.