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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3864-65-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-03-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3864-19-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3864-19-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Santa Cruz
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R.U.T. |
69.090.600-7 |
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Dirección de Facturación |
Plaza de Armas Nº 242 |
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Comuna |
Santa Cruz
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Impuesto |
58662,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza de Armas Nº 242 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-03-2010 |
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Proveedor |
REUTTER DIVISION MEDICA |
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Razón Social |
REUTTER S A
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R.U.T. |
81.210.400-4 |
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Sucursal |
REUTTER DIVISION MEDICA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11121802
| Algodón | 20 | Unidad | 72 ROLLOS DE ALGODON, con cargo a Fondo de Emergencia | |
$ 2.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.000
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$ 46.000
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42131601
| Delantales o pecheras para el personal sanitario | 24 | Unidad | 24 BOLSAS DE PECHERAS PLASTICAS | |
$ 250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.000
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$ 6.000
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42131606
| Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario | 48 | Unidad | 48 CAJAS DE MASCARILLAS CON TRES PLIEGUES Y ELASTICO REDONDO, CON CARGO A FONOD DE EMERGENCIA | |
$ 850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.800
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$ 40.800
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42311511
| Vendas de gasa | 25 | Unidad | 48 ROLLOS DE GASA | |
$ 7.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 193.750
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$ 193.750
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47131503
| Paños de gamuza o guantes lavables | 120 | Unidad | 120 GUANTES DOMESTICOS GRANDE | |
$ 185,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.200
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$ 22.200
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Total Neto
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$ 308.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 58.662
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$ 367.412
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.