Orden de Compra. Nº3864-738-SE23 "Compra Insumos de Librería"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3864-738-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Compra Insumos de Librería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
R.U.T. 69.090.600-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas Nº 242
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001.001.001; 215.22.04.009.001.001. del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
R.U.T. 69.090.600-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas Nº 242
Comuna Santa Cruz
Impuesto 37549,750198
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas Nº 242
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA CONE
Razón Social JAIME HERNÁN FARÍAS MUÑOZ
R.U.T. 8.475.955-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERIA CONE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta50Unidad no definidaLapices punta fina azul   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.908
14111525
Papel multiuso4Unidad no definidaOPALINA OFICIO PAQUETE   $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.488 $ 18.487
44111905
Pizarras para plumón y accesorios5Unidad no definidaPLUMONES DE PIZARRA ROJO   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.782
44111905
Pizarras para plumón y accesorios5Unidad no definidaPLUMONES DE PIZARRA VERDE   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.782
44111905
Pizarras para plumón y accesorios5Unidad no definidaPLUMONES DE PIZARRA  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.782
44122011
Carpetas para archivos100Unidad no definidaCARPETAS DE CARTON KRAFT  $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.700 $ 27.731
14111509
Artículos de papelería6Unidad no definidaRESMA CARTA  $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.158 $ 25.160
14111509
Artículos de papelería6Unidad no definidaRESMAS OFICIO   $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.204 $ 30.202
44103105
Cartuchos de tinta1Unidad no definidaTINTAS BROTHER 60 NEGRA   $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840
44103105
Cartuchos de tinta6Unidad no definidaTINTA BROTHER 5001 COLORES   $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.960 $ 54.958
Total Neto $ 197.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.550
TOTAL OC $ 235.180


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.