Orden de Compra. Nº3866-156-AG24 "Adquisición de insumos para campeonatos truco y carioca"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3866-156-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos para campeonatos truco y carioca
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gestión
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
R.U.T. 69.251.300-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
R.U.T. 69.251.300-2
Dirección de Facturación Arturo Prat 191
Comuna Primavera
Impuesto 30007,46
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 191
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGENIERIA FRABA SPA
Razón Social INGENIERÍA Y SERVICIOS FRABA SPA
R.U.T. 77.184.368-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INGENIERIA FRABA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas30UnidadLATA DE BEBIDA 350CC COCA COLA (NORMAL)  $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.300 $ 24.300
50202311
Bebidas30UnidadLATA DE BEBIDA 350CC FANTA (NORMAL)  $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.300 $ 24.300
50202311
Bebidas20UnidadLATA DE BEBIDA 350CC SPRITE (NORMAL)  $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200
50202311
Bebidas20UnidadLATA DE BEBIDA 350CC COCA COLA ZERO  $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200
50202311
Bebidas2UnidadBOTELLA DE 1,5 LITRO JUGO NECTAR DE PIÑA  $ 1.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.258 $ 3.258
50202311
Bebidas2UnidadBOTELLA DE 1,5 LITRO JUGO NECTAR DE MANZANA  $ 1.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.258 $ 3.258
50202311
Bebidas2UnidadBOTELLA DE 1,5 LITRO JUGO DE NARANJA  $ 1.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.258 $ 3.258
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVASOS POLIPAPEL  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico200UnidadREVOLVEDOR DE CAFÉ MADERA  $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
52151502
Platos desechables domésticos200UnidadPLATO CARTÓN O PAPEL  $ 56,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
14111705
Servilletas de papel2UnidadPAQUETE DE SERVILLETA BLANCA GRANDE DE 100 UNIDADES (33 X 33 CM)  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
14111703
Toallas de papel20UnidadTOALLA DE PAPEL PACK 2 UNIDADES  $ 1.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.720 $ 23.720
14111704
Papel higiénico20UnidadPAPEL HIGIÉNICO PACK 4 UNIDADES  $ 1.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.940 $ 23.940
Total Neto $ 157.934
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.007
TOTAL OC $ 187.941


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.042.502-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.184.368-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.977.945-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.978.885-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.