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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3866-195-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de alimentos y contratación de alojamientos Rally KKK 2024 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
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R.U.T. |
69.251.300-2 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat 191 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 191 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
tunkelen |
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Razón Social |
SUC MARIA ERCILIA MANSILLA GODOY
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R.U.T. |
53.180.080-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
tunkelen |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50181901
| Pan fresco | 1 | Unidad | ENTREGA DE 340 PANES DE MESA | ENTREGA DE 340 PANES DE MESA |
$ 64.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 64.400
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$ 64.400
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50192503
| Rellenos de sándwich frescos | 60 | Unidad no definida | COLACIONES PARA COLABORADORES (BOMBEROS - CARABINEROS - MUTUAL) | COLACIONES PARA COLABORADORES (BOMBEROS - CARABINEROS - MUTUAL) |
$ 6.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 402.000
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$ 402.000
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90111501
| Hoteles | 4 | Unidad no definida | HABITACIÓN TWIN EN HOTEL (2 CAMAS) | HABITACIÓN TWIN EN HOTEL (2 CAMAS) |
$ 104.454,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 417.816
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$ 417.816
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Total Neto
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$ 884.216
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 884.216
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.