|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3866-245-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
06-10-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Alojamientos para personal apoyo Rally Karukinka 2023 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
|
|
R.U.T. |
69.251.300-2 |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat 191 |
|
Comuna |
Primavera
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 191 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
tunkelen |
|
Razón Social |
SUC MARIA ERCILIA MANSILLA GODOY
|
|
R.U.T. |
53.180.080-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
tunkelen |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30222507
| Hotel | 6 | Unidad | Alojamiento hab. Simple/doble Tunkelen 07/10/2023 | Alojamiento hab. Simple/doble Tunkelen 07/10/2023 |
$ 47.689,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 286.134
|
$ 286.134
|
30222507
| Hotel | 2 | Unidad | Alojamiento hab. Simple Tunkelen 06/10/2023 | Alojamiento hab. Simple Tunkelen 06/10/2023 |
$ 47.689,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 95.378
|
$ 95.378
|
|
|
Total Neto
|
$ 381.512
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 381.512
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.