Orden de Compra. Nº3866-58-AG26 "Adquisición de sal gruesa para tratamiento de escarcha vial"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3866-58-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de sal gruesa para tratamiento de escarcha vial
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gestión
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
R.U.T. 69.251.300-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
R.U.T. 69.251.300-2
Dirección de Facturación Arturo Prat 191
Comuna Primavera
Impuesto 254600
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 191
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Benito Nicolas Marsan Lagunas
Razón Social BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS
R.U.T. 15.905.508-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Benito Nicolas Marsan Lagunas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
21101808
Equipo para protección contra escarcha5000kilogramoSAL PARA ESCARCHA CON GRANULOMETRÍA ENTRE 8 Y 10MM. NO DEBE CONTENER GRUMOS PARA PODER ESPARCIR CON PEQUEÑA MAQUINARIA MUNICIPAL. SE DEBE DISPONER EN SACOS DE 25KG. ENTREGA EN COMUNA DE PRIMAVERA, PUNTA ARENAS O PORVENIR, PREVIA COORDINACIÓN CON PERSONAL MUNICIPAL. OFERENTE DEBE SUBIR ESPECIFICACIONES Y FOTOGRAFÍAS REFERENCIALES DE SU PRODUCTO.  $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.340.000 $ 1.340.000
Total Neto $ 1.340.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 254.600
TOTAL OC $ 1.594.600


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.